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V2C

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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

AUDITOR/A INTERNO/A

1. Identificación del puesto

Puesto: Auditor/a Interno/a

Departamento: Auditoría Interna / Contabilidad

Supervisión: DIRECTOR FINANCIERO

Ubicación: XIRIVELLA

Tipo de jornada: COMPLETA

2. Misión del puesto

Planificar, ejecutar y documentar auditorías internas con el objetivo de evaluar la eficacia de los sistemas de control interno, la gestión de riesgos, el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos y la eficiencia de los procesos de la organización.

El/la Auditor/a Interno/a deberá identificar posibles riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora, proponiendo recomendaciones que contribuyan a fortalecer el entorno de control, mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de la normativa y de las políticas internas.

3. Principales funciones y responsabilidades

  • Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna de acuerdo con los riesgos identificados y las prioridades de la organización.

  • Analizar y evaluar los procesos, procedimientos y sistemas de control interno.

  • Identificar, valorar y realizar seguimiento de los riesgos operativos, financieros, tecnológicos y de cumplimiento.

  • Realizar auditorías sobre diferentes áreas de la organización: finanzas, compras, ventas, operaciones, recursos humanos, sistemas, almacenes, etc.

  • Revisar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos internos y normativa aplicable.

  • Realizar pruebas de auditoría, análisis de documentación, entrevistas, comprobaciones y revisión de evidencias.

  • Analizar información financiera, contable y operativa para detectar posibles errores, desviaciones, irregularidades o incumplimientos.

  • Elaborar informes de auditoría con los principales hallazgos, riesgos identificados y recomendaciones de mejora.

  • Presentar los resultados de las auditorías a los responsables de las áreas auditadas y, cuando corresponda, a la Dirección.

  • Realizar el seguimiento de las acciones correctivas y planes de acción derivados de las auditorías.

  • Verificar la implantación y eficacia de las medidas correctoras acordadas.

  • Participar en proyectos relacionados con la mejora de procesos, control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

  • Colaborar con auditores externos, consultores y otros organismos de control cuando sea necesario.

  • Mantener actualizada la documentación y los papeles de trabajo correspondientes a las auditorías realizadas.

  • Proponer mejoras destinadas a incrementar la eficiencia, transparencia y control de los procesos.

  • Garantizar en todo momento la confidencialidad, independencia y objetividad de la actividad de auditoría interna.

4. Responsabilidades del puesto

El/la Auditor/a Interno/a será responsable de:

  • Ejecutar los trabajos de auditoría asignados dentro de los plazos establecidos.

  • Garantizar la calidad, trazabilidad y adecuada documentación de las auditorías realizadas.

  • Comunicar oportunamente los riesgos y deficiencias de control identificados.

  • Mantener la independencia y objetividad profesional durante el desarrollo de sus funciones.

  • Preservar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso.

  • Realizar un seguimiento adecuado de las recomendaciones y acciones correctivas.

  • Contribuir a la mejora continua del sistema de control interno de la organización.

5. Requisitos del puesto

Formación académica:

  • Grado o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad, Derecho, Ingeniería o titulaciones relacionadas.

  • Se valorará formación específica o posgrado en Auditoría, Control de Gestión, Riesgos, Compliance o Control Interno.

Experiencia profesional:

  • Experiencia previa enauditoría interna de 3 años o más, auditoría externa, control interno, riesgos, consultoría o funciones financieras.

  • Se valorará experiencia en empresas del mismo sector de actividad.

  • Experiencia en elaboración de informes y presentación de resultados a responsables de área o Dirección.

Conocimientos técnicos:

  • Auditoría y control interno.

  • Gestión y evaluación de riesgos.

  • Contabilidad y análisis financiero.

  • Elaboración y análisis de procedimientos.

  • Normativa y políticas internas aplicables a la organización.

  • Herramientas ofimáticas, especialmente Excel.

  • Se valorará conocimiento de ERP y herramientas de análisis de datos.

  • Se valorará conocimiento de metodologías y estándares profesionales de auditoría interna.

6. Competencias profesionales

  • Capacidad analítica y atención al detalle.

  • Pensamiento crítico.

  • Capacidad para identificar riesgos y problemas.

  • Orientación a resultados.

  • Organización y planificación.

  • Capacidad para trabajar de forma autónoma.

  • Comunicación oral y escrita.

  • Capacidad de negociación y de relación con diferentes departamentos.

  • Proactividad y orientación a la mejora continua.

  • Discreción y confidencialidad.

  • Integridad y ética profesional.

  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

7. Indicadores de desempeño (KPIs)

El desempeño del puesto podrá evaluarse mediante indicadores como:

  • Porcentaje de auditorías realizadas respecto al plan anual.

  • Cumplimiento de los plazos establecidos para cada auditoría.

  • Número y relevancia de riesgos identificados.

  • Porcentaje de recomendaciones implementadas.

  • Tiempo medio de cierre de las acciones correctivas.

  • Número de incidencias recurrentes detectadas.

  • Calidad y puntualidad de los informes de auditoría.

  • Grado de mejora de los procesos auditados.

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